Orden de Compra. Nº
2403-572-AG25
"
Adquisición de insumos plásticos y otros. Compra ágil: 2403-1207-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2403-572-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de insumos plásticos y otros. Compra ágil: 2403-1207-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
R.U.T.
69.254.000-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-014-000-000 / 215-22-04-999-000-000 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
R.U.T.
69.254.000-k
Dirección de Facturación
Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana.
Comuna
Peñalolén
Impuesto
197596,2
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SS Servicios SpA
Razón Social
SISTEMAS, SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA
R.U.T.
77.444.026-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SS Servicios SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
48101901
Vajillas de servicio
5700
Unidad
VASOS DE POLIPAPEL 8 OZ
$ 36,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 205.200
$ 205.200
48101901
Vajillas de servicio
6260
Unidad
PLATOS DE CARTON 18 CM
$ 28,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 175.280
$ 175.280
48101901
Vajillas de servicio
6200
Unidad
CUCHARAS DE MADERA 11CM
$ 14,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.800
$ 86.800
48101901
Vajillas de servicio
8000
Unidad
REVOLVEDORES DE MADERA
$ 3,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
48101901
Vajillas de servicio
3000
Unidad
**VASO TERMICO DESECHABLE 240 A 250 CC
$ 61,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 183.000
$ 183.000
48101901
Vajillas de servicio
4000
Unidad
CUCHARAS DESECHABLES
$ 14,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.000
$ 56.000
48101901
Vajillas de servicio
1000
Unidad
**PLATO DESECHABLE (18 A 23 CM)
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
48101901
Vajillas de servicio
490
Unidad
***BANDEJA DESECHABLE RECTANGULAR DESDE 31*23
$ 191,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.590
$ 93.590
48101901
Vajillas de servicio
3500
Unidad
REVOLVEDOR DESECHABLE Plástico
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.500
$ 45.500
48101901
Vajillas de servicio
2000
Unidad
**VASOS PLASTICOS TRANSPARENTES 200 a 240 CC
$ 14,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
48101901
Vajillas de servicio
2000
Unidad
TENEDORES DESECHABLES
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
31261501
Cubiertas y cajas de plástico
2
Unidad
CAJA PLÁSTICA TRANSPARENTE CON TAPA Y MANILLAS ERGONOMICAS 45 LITROS
$ 7.694,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.388
$ 15.388
31261501
Cubiertas y cajas de plástico
1
Unidad
CAJAS NEGRA 145 A 150 LITROS CON RUEDAS Y ALZADOR
$ 44.022,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.022
$ 44.022
24111503
Bolsas de plástico
600
Unidad
BOLSAS PLÁSTICAS POLIETILENO TRANSPARENTES 20*30
$ 12,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
Total Neto
$ 1.039.980
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 197.596
TOTAL OC
$ 1.237.576
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.