Orden de Compra. Nº559511-352-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 559511-131-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 559511-352-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 559511-131-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD TÉCNICA PLANIFICACIÓN-OBRAS
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A
R.U.T. 71.102.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A
R.U.T. 71.102.600-2
Dirección de Facturación AVDA ARGENTINA 1595 II Piso
Comuna Antofagasta
Impuesto 599769,01
Dirección de Envío de la Factura AVDA ARGENTINA 1595 II Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS MANUEL
Razón Social SILVIA SANTANDER CANTELLANO SERVICIOS GENERALES EI
R.U.T. 76.098.385-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUIS MANUEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1GlobalTrabajos de reparaciones eléctricas en diversas áreas de la unidad educacional. Cotizar en formato enviado OFERTA ECONOMICA ITEMIZADO-D75-28102025. Digitar fecha de presupuesto en la celda correspondiente. Ofertar cantidad de días, el plazo indicado en compra ágil es solo referencial, se considerará los días ofertados en la evaluación una vez cerrada la compra ágil.  $ 3.156.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.156.679 $ 3.156.679
Total Neto $ 3.156.679
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 599.769
TOTAL OC $ 3.756.448


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.