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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1272226-24-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CPF SANTIAGO ECONOMATO, ADQUICIÓN DE UTILES DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Economato Centro Penitenciario Femenino Santiago
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R.U.T. |
65.375.070-6 |
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Dirección de Facturación |
Capitán Prat N°20 |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
102717,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Capitán Prat N°20 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Delta Generacion Spa |
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Razón Social |
DELTA GENERACION SPA
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R.U.T. |
76.539.061-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Delta Generacion Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131608
| Cepillos para aseos | 100 | Unidad | JABÓN BARRA HUMECTANTE | |
$ 943,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.300
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$ 94.300
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47131608
| Cepillos para aseos | 200 | Unidad | SHAMPOO DE 1 LITRO
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$ 1.214,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 242.800
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$ 242.800
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47131608
| Cepillos para aseos | 120 | Unidad | CLORO GEL DE 1 LITRO
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$ 732,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 87.840
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$ 87.840
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47131608
| Cepillos para aseos | 120 | Unidad | ESPONJA LOSA
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$ 79,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.480
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$ 9.480
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47131608
| Cepillos para aseos | 180 | Unidad | LIMPIA PISO LIQUIDO TIPO POETT 1 LITRO
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$ 590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 106.200
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$ 106.200
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Total Neto
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$ 540.620
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 102.718
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$ 643.338
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.