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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1463-358-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PENDON MAIS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LICANTEN
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R.U.T. |
61.606.905-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. LAUTARO N° 685 LICANTEN |
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Comuna |
Licantén
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Impuesto |
5888,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. LAUTARO N° 685 LICANTEN |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-07-2024 |
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Proveedor |
Printera |
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Razón Social |
IMPRENTA LENARHT IVÁN ERAZO ERAZO E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.871.964-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Printera |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 1 | Unidad | SE REQUIERE PENDON ROLLER DE 80X200 VER FORMATO ADJUNTO.
ADJUNTAR FICHA TECNICA, CORREO Y NUMERO DE CONTACTO | SE REQUIERE PENDON ROLLER DE 80X200 VER FORMATO ADJUNTO. |
$ 30.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.990
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$ 30.990
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Total Neto
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$ 30.990
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.888
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$ 36.878
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.