Orden de Compra. Nº5350-3135-AG25 "Compra ágil: 5350-124-COT25, 4 Servicios de Coffee Cuentas publicas de Establecimientos de Salud"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-3135-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 5350-124-COT25, 4 Servicios de Coffee Cuentas publicas de Establecimientos de Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 126 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 318050,88
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Donde la Belén
Razón Social MARÍA BELÉN ANDREA FREDES nan
R.U.T. 19.457.159-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Donde la Belén
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering4UnidadServicio de Coffee Break Cuentas Publicas Establecimientos de Salud Cesfam Baquedano, 21 de abril Cesfam Carrera, 22 de abril Cesfam Joan Crawford 23 abril cesfam estacion 24 de abril el servico debe ser para personas 100 aproximado por cada dia, Se adjuta detalles tencios de solicitud, se solicita subir cotizacion, detalles de los insumos , registros fotograficos de servicios anterios etc.  $ 418.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.673.952 $ 1.673.952
Total Neto $ 1.673.952
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 318.051
TOTAL OC $ 1.992.003


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.457.159-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 24.924.118-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.