Orden de Compra. Nº2832-580-SE25 "REQ 709 MATERIALES DE FERRETERIA - DPTO SALUD QUILLOTA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2832-580-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-07-2025
Nombre de la Orden de Compra REQ 709 MATERIALES DE FERRETERIA - DPTO SALUD QUILLOTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2832-30-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.260.400-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.260.400-8
Dirección de Facturación CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA
Comuna Quillota
Impuesto 108303,8
Dirección de Envío de la Factura CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.
Razón Social HERRAMIENTAS INTEGRALES LIMITADA
R.U.T. 76.325.067-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161508
Rodillo de papel pintado5UnidadSE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE ESPATULA FLEXIBLE 3° SEGUN REQ 709 - 2025.Segun cotizacion #427 $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
13111202
Películas de poliuretano20UnidadSE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE ESPUMA POLIURETANO EXPANSIVA (750 ML) SEGUN REQ 709 - 2025.Segun cotizacion #427 $ 17.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.700 $ 352.700
40142310
Tapa de tubería5UnidadSE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE GALONES DE TAPAGOTERAS (DYNAL-COLOR NEGRO) SEGUN REQ 709 - 2025.Segun cotizacion #427 $ 39.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.320 $ 195.320
Total Neto $ 570.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.304
TOTAL OC $ 678.324


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.