Orden de Compra. Nº1774-251-SE25 "CONTRATO SERV. DESTRUCCION CIGARRILLO COMISION"
Recuerde que el responsable del pago es ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1774-251-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2025
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SERV. DESTRUCCION CIGARRILLO COMISION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Arica
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
R.U.T. 60.804.001-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Comandante San Martín Nº141
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 635
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
R.U.T. 60.804.001-3
Dirección de Facturación Av. Comandante San Martín Nº141
Comuna Arica
Impuesto 1151009,455
Dirección de Envío de la Factura Av. Comandante San Martín Nº141
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RESICLEAN
Razón Social INVERSIONES NOVA TERRA LIMITADA
R.U.T. 76.114.449-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RESICLEAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121501
Recolección, destrucción, transformación o elimina1Unidad InternacionalContrato de Suministro por servicios de retiro, traslado, destrucción y disposición final de cigarrillos, Dirección Regional Aduana de Arica. Licitación ID 1774-10-CO25. Comisión N°1 (Julio 2025), siendo 14.811,70 kgs, correspondiente a 1.107 pacas destruidas. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA SE DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO" EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA A LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA"Contrato de Suministro por servicios de retiro, traslado, destrucción y disposición final de cigarrillos, Dirección Regional Aduana de Arica, siendo 14.811,70 kgs, correspondiente a 1.107 destruidas $ 6.057.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.057.945 $ 6.057.945
Total Neto $ 6.057.944
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.151.009
TOTAL OC $ 7.208.953


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.