Orden de Compra. Nº3661-70-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-70-COT26 Orden de Compra codigo: 3661-70-AG26 dirigida a REINALDO ISAIAS CARVAJAL ZAMORA, SERVICO DE AMPLIFICACION Y OTROS CHAYA 2026, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°15 SECRETARIO MUNICIPAL, 04.02."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-70-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-70-COT26 Orden de Compra codigo: 3661-70-AG26 dirigida a REINALDO ISAIAS CARVAJAL ZAMORA, SERVICO DE AMPLIFICACION Y OTROS CHAYA 2026, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°15 SECRETARIO MUNICIPAL, 04.02.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.011.005.004 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
Comuna San Esteban
Impuesto 993700
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SKAN EVENTOS
Razón Social REINALDO ISAIAS CARVAJAL ZAMORA
R.U.T. 15.095.020-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SKAN EVENTOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111704
Consolas de mezcla de sonidos1Unidad01 SERVICIO DE AMPLIFICACION Y OTROS, SEGUN DETALLE ADJUNTO  $ 5.230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.230.000 $ 5.230.000
Total Neto $ 5.230.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 993.700
TOTAL OC $ 6.223.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.