|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1084156-78-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PJ 22 P01 PILAS TIPO D PARA SLEPAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
|
|
R.U.T. |
65.181.672-6 |
|
Dirección de Facturación |
Caupolicán 518 Piso 3 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
108543,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán 518 Piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercializadora MBAH |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA MATIAS BENJAMÍN ARAVENA HUAIQUILAO E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
77.184.543-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Comercializadora MBAH |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26111702
| Pilas alcalinas | 740 | Unidad | 740 PILAS TIPO D PARA DISPENSADORES DE MANOS DEL SLEPAS | |
$ 772,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 571.280
|
$ 571.280
|
|
|
Total Neto
|
$ 571.280
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 108.543
|
|
$ 679.823
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.