Orden de Compra. Nº2139-4412-SE25 "Artículos de aseo Memo N°11 NV 682/699/711"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2139-4412-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Artículos de aseo Memo N°11 NV 682/699/711
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2139-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 658
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Facturación PUDETO 647
Comuna *
Impuesto 348993,272411
Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
R.U.T. 6.772.022-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131705
Accesorios para urinarios o aseos60UnidadCANASTILLOS DOÑA GABI  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.120 $ 75.126
47121812
Raspadores de limpieza20UnidadESPONJA DE OLLAS  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.060 $ 26.050
14111703
Toallas de papel50PaqueteTOALLAS DE PAPEL 250 MTS, x 2 Un.  $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.800 $ 545.798
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBOLSAS DE BASURA 50 x 70  $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.100 $ 73.109
47131618
Mopas húmedas20UnidadTRAPEROS MICROFIBRA  $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.100 $ 33.109
47131824
Productos de limpieza de ventanas20UnidadLIMPIA VIDRIOS  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.820 $ 58.824
14111703
Toallas de papel50PaqueteTOALLAS DE PAPEL 250 MTS x2 Un.  $ 11.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.800 $ 558.824
47131829
Productos de limpieza del baño10UnidadCEPILLO WC  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.529
47131810
Productos para lavar platos20UnidadLAVALOZAS  $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.100 $ 131.092
39101701
Tubos fluorescentes30UnidadTUBOS LED  $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.290 $ 64.286
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadDESINFECTANTE LYSOL  $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.380 $ 66.387
46181504
Guantes protectores20UnidadGUANTES # M  $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.460 $ 55.462
46181504
Guantes protectores20UnidadGUANTES # L  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.060 $ 47.059
47131830
Productos de limpieza de muebles16UnidadLUSTRA MUEBLES  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.056 $ 47.059
47131801
Limpiadores de suelos10UnidadVIRUTILLAS  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadRENOVADORES DE GOMA  $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
Total Neto $ 1.836.807
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 348.993
TOTAL OC $ 2.185.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.