Orden de Compra. Nº4157-538-AG25 "MATERIALES DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL TIA EDITH JANS REQ 960303-21(405)"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-538-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL TIA EDITH JANS REQ 960303-21(405)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 15694,38
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAREMARC
Razón Social CAREMARC SPA
R.U.T. 76.431.105-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAREMARC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131705
Accesorios para urinarios o aseos30UnidadALCOHOL DESNATURALIZADO 70% 1 LITRO SEGUN COTIZACION N° 7243 $ 2.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.330 $ 66.330
47131705
Accesorios para urinarios o aseos5UnidadROCIADOR ATOMIZADOR PULVERIZADOR LIMPIEZA DESINFECTANTE 500 ML   $ 1.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.420 $ 9.420
47131705
Accesorios para urinarios o aseos6UnidadHISOPO WC CON RECIPIENTE   $ 1.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.852 $ 6.852
Total Neto $ 82.602
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.694
TOTAL OC $ 98.296


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.