Orden de Compra. Nº844519-31-AG25 "MANTENIMIENTO, ADQUISICION DE PUAS ANTI PALOMAS Y ADHESIVOS."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 844519-31-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO, ADQUISICION DE PUAS ANTI PALOMAS Y ADHESIVOS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA PEDRO DE OÑA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MANTENIMIENTO / 215-22-04-010 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia Numero 640
Comuna Purén
Impuesto 9417,16
Dirección de Envío de la Factura Urrutia Numero 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR Y HORARIO.

LA ENTREGA DEBE SER EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESC. PEDRO DE OÑA, EN DIRECCIÓN URRUTIA N° 640, COMUNA DE PURÉN. 
 
EN LOS SIGUIENTES HORARIOS:
LUNES A JUEVES
08:30 A 13:30
14:30 A 18:00
VIERNES 
08:30 A 13:30

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pestbusters Control de Plagas
Razón Social GRUPO PB SPA
R.U.T. 76.913.034-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pestbusters Control de Plagas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201601
Adhesivos químicos2Unidad 2 ADHESIVOS DE POLIURETANO DE 300 ML (SELLANTE Y ADHESIVO). 2 ADHESIVOS DE POLIURETANO DE 300 ML (SELLANTE Y ADHESIVO). $ 14.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.664 $ 29.664
72102104
Control estructural de plagas5Metro Lineal5 METROS DE PÚAS ANTI PALOMAS DE ALAMBRE GALVANIZADO. 5 METROS DE PÚAS ANTI PALOMAS DE ALAMBRE GALVANIZADO. $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
Total Neto $ 49.564
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.417
TOTAL OC $ 58.981


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.