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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4195-641-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4195-2-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones - I Municipalidad de Quemchi |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
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R.U.T. |
69.230.200-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PEDRO MONTT 400 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
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R.U.T. |
69.230.200-1 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO MONTT 400 |
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Comuna |
Quemchi
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Impuesto |
37584,8739457 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO MONTT 400 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA DOÑA ISOLDA SpA |
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Razón Social |
COMERCIAL DOÑA ISOLDA SPA
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R.U.T. |
77.298.407-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA DOÑA ISOLDA SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30172001
| Puerta de barra aislada | 6 | Caja | PISO FLOTANTE | PISO FLOTANTE |
$ 20.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.504
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$ 120.504
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30161710
| Suelos laminados | 1 | Unidad | PUERTA PINO 80X200 | PUERTA PINO 80X200 |
$ 77.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.311
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$ 77.311
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Total Neto
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$ 197.815
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.585
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$ 235.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.