Orden de Compra. Nº3436-521-SE25 "Ajuar egreso bordados-accesorios y otros Item 22.02.002"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-521-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Ajuar egreso bordados-accesorios y otros Item 22.02.002
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3436-70-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales - ESCSOF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
Comuna *
Impuesto 3068367
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora ICEBERG Limitad
Razón Social SOTO Y YANEZ LIMITADA
R.U.T. 76.084.712-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora ICEBERG Limitad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121601
Bolsos de mano o cartera de mujer212UnidadCARTERA DE CUERO,  $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.780.000 $ 13.780.000
55121804
Distintivos o porta distintivos1634UnidadCORBATIN DE GENERO,  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.307.200 $ 1.307.200
55121804
Distintivos o porta distintivos1634ParPARCHES ROJOS (PAR),  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.062.100 $ 1.062.100
Total Neto $ 16.149.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.068.367
TOTAL OC $ 19.217.667


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.