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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3436-521-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Ajuar egreso bordados-accesorios y otros Item 22.02.002 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3436-70-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Suboficiales - ESCSOF |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.027-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Rinconada de Maipú S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.027-3 |
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Dirección de Facturación |
Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú |
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Comuna |
*
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Impuesto |
3068367 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercializadora ICEBERG Limitad |
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Razón Social |
SOTO Y YANEZ LIMITADA
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R.U.T. |
76.084.712-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora ICEBERG Limitad |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121601
| Bolsos de mano o cartera de mujer | 212 | Unidad | CARTERA DE CUERO, | |
$ 65.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.780.000
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$ 13.780.000
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55121804
| Distintivos o porta distintivos | 1634 | Unidad | CORBATIN DE GENERO, | |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.307.200
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$ 1.307.200
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55121804
| Distintivos o porta distintivos | 1634 | Par | PARCHES ROJOS (PAR), | |
$ 650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.062.100
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$ 1.062.100
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Total Neto
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$ 16.149.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.068.367
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$ 19.217.667
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.