|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2343-948-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 2343-709-COT24 PED 2334 / IDDOC 4119734 /CTF 43 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
7030 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
21-11-2024 |
|
|
|
Proveedor |
Comercializadora I-S SPA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA I-S SPA
|
|
R.U.T. |
77.682.249-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Comercializadora I-S SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24102101
| Equipo para manejo de carga | 1 | Unidad | 01 Carro de carga plegable, valor unitario $50.000.- Imagen de referencia adjunta con medidas. | |
$ 37.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 37.000
|
$ 37.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 37.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.030
|
|
$ 44.030
|
|
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.