Orden de Compra. Nº3244-553-AG24 " SC 326 FONDO MANTENCION - MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESCUELA CLAUDIO VICUÑA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3244-553-AG24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 17-07-2024
Nombre de la Orden de Compra SC 326 FONDO MANTENCION - MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESCUELA CLAUDIO VICUÑA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se converso y se llego a la conclusión de cancelar la orden de compra por la falta de productos solicitados
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
Comuna Santo Domingo
Impuesto 43985
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-07-2024
TítuloDescripción
FAVOR TENER EN CUENTAFAVOR DE INCLUIR EN LA GLOSA DE LA FACTURA EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Antofagasta
Razón Social ARIEL ENRIQUE FARIAS DIAZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA
R.U.T. 76.083.514-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Antofagasta
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103605
Tablas de madera30UnidadPalos de pino impregnados cepillados 2x2"  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.070 $ 68.070
30103605
Tablas de madera15UnidadTablas de pino cepilladas 1x5"  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.155 $ 49.155
30102304
Perfiles de acero2UnidadPerfil Angulo 30x30x3mm()6mts de largo  $ 8.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.986 $ 17.986
39121311
Accesorios eléctricos10UnidadTiras de Conduit eléctrico de 20mm  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica4UnidadHuinchas aisladoras  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044
31161603
Pernos de carruaje140UnidadPernos coche de 21/2" con tuerca y golilla  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica5Metro CuadradoM2 de cerámica para piso antideslizante blanco formato 30x30cm marca celima o equivalente  $ 9.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.885 $ 45.885
26121612
Cable forrado pero no aislado20Metro LinealMts cordón eléctrico de 1,5mm  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
Total Neto $ 231.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.985
TOTAL OC $ 275.485


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.083.514-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.967.512-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.154.643-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.241.542-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.554.108-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.