|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4105-444-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE AGUAS Y JUGOS - CEDIAM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
|
|
R.U.T. |
69.051.200-9 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Larga 2088 |
|
Comuna |
Calle Larga
|
|
Impuesto |
13651,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Larga 2088 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
URBANO RODRIGO |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL SAN CARLOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.225.868-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
URBANO RODRIGO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202301
| Agua | 30 | Unidad | 30 aguas saborizadas más 1.6 litros o su equivalente | 30 aguas saborizadas más 1.6 litros o su equivalente |
$ 1.092,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 32.760
|
$ 32.760
|
50202303
| Jugos y néctar concentrados | 30 | Unidad | 30 jugos néctar watts 1.5 litros o su equivalente | 30 jugos néctar watts 1.5 litros o su equivalente |
$ 1.303,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 39.090
|
$ 39.090
|
|
|
Total Neto
|
$ 71.850
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.652
|
|
$ 85.502
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.