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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4494-306-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRPTICOS OF. TURISMO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENCO
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R.U.T. |
69.150.500-6 |
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Dirección de Facturación |
O'Higgins # 500 |
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Comuna |
Penco
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Impuesto |
97280 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins # 500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMPRESOS AMAR |
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Razón Social |
AMAR Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.585.800-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMPRESOS AMAR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73151905
| Servicios de impresión industrial Digital | 1 | Global | 1 tema, 330x216 mm extendido, C. Brillante 130 g/m², 4/4 colores (CMYK)
Plisado - Paleta [x1], Doblado - Triptico [x1], Despacho [x2]
**Despacho 5 dias habiles desde V°B° por parte del cliente** | 1 tema, 330x216 mm extendido, C. Brillante 130 g/m², 4/4 colores (CMYK)
Plisado - Paleta [x1], Doblado - Triptico [x1], Despacho [x2]
**Despacho 5 dias habiles desde V°B° por parte del cliente** |
$ 512.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 512.000
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$ 512.000
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Total Neto
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$ 512.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 97.280
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$ 609.280
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.