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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057501-9026-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Habilitación Proyectos Varios 2, Providencia N°249, Enero 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057501-364-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
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Comuna |
*
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Impuesto |
94491,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCTORA TOPAN LTDA |
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Razón Social |
CONSTRUCCION Y SERVICIOS COMERCIALES LIMITADA
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R.U.T. |
76.086.268-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTRUCTORA TOPAN LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | 77-002-004-017-00 HABILITACIÓN PROYECTOS VARIOS 2 CASR | HABILITACIÓN PROYECTOS VARIOS 2 CASR |
$ 497.324,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 497.324
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$ 497.324
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Total Neto
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$ 497.324
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 94.492
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$ 591.816
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.