Orden de Compra. Nº547641-387-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 547641-392-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 547641-387-AG24
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 21-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 547641-392-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Facturación Av. Francisco Antonio Encina 540B
Comuna Villa Alegre
Impuesto 63853,68
Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Antonio Encina 540B
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA PIEDRA MAGICAS SPA
Razón Social CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PIEDRAS MAGICAS SPA
R.U.T. 76.846.984-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA PIEDRA MAGICAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida18UnidadCOLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESC. ALFREDO NOGUERA PRIETO. LISTADO DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS EN ADJUNTOS. ENTREGA PARA EL DÍA 22 DE OCTUBRE A LAS 08.00 HORAS.  $ 3.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.742 $ 68.742
90101604
Concesionarios de casino de comida18UnidadCOLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESC. ALFREDO NOGUERA PRIETO. LISTADO DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS EN ADJUNTOS. ENTREGA PARA EL DÍA 23 DE OCTUBRE A LAS 08.00 HORAS.  $ 3.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.742 $ 68.742
90101604
Concesionarios de casino de comida26UnidadCOLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESC. ALFREDO NOGUERA PRIETO. LISTADO DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS EN ADJUNTOS. ENTREGA PARA EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE A LAS 08.00 HORAS.  $ 3.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.294 $ 99.294
90101604
Concesionarios de casino de comida26UnidadCOLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESC. ALFREDO NOGUERA PRIETO. LISTADO DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS EN ADJUNTOS. ENTREGA PARA EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE A LAS 08.00 HORAS.  $ 3.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.294 $ 99.294
Total Neto $ 336.072
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.854
TOTAL OC $ 399.926


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.277.002-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.846.984-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.