Orden de Compra. Nº3365-165-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-179-COT25, adquisición de materiales para el CIE unihue reparacion del rancho y baño slc."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-165-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-179-COT25, adquisición de materiales para el CIE unihue reparacion del rancho y baño slc.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Nº 6 Chacabuco -R N° 6
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 109376,54
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMAD & Cía. Ltda.
Razón Social COMERCIAL MADERAS ULLOA & COMPAÑÍA LIMITADA
R.U.T. 77.350.188-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMAD & Cía. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131504
Bloques de cerámica20Bolsabolsas de frague color gris 1 kg.bolsas de frague color gris 1 kg. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica43Cajacaja de ceramica 33x33 cms granito gris (para 80 m2)caja de ceramica 33x33 cms granito gris (para 80 m2) $ 11.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.666 $ 475.666
15121511
Pasta para montaje20Sacosacos de bekron adhesivos de 25 kg.sacos de bekron adhesivos de 25 kg. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 575.666
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.377
TOTAL OC $ 685.043


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.