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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1476007-6-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Cunas y colchones (compra ágil: 1476007-10-COT25) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
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R.U.T. |
62.000.970-9 |
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Dirección de Facturación |
Morandé N° 107 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
222300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Morandé N° 107 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA BENFEL SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA BENFEL SPA
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R.U.T. |
77.513.889-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA BENFEL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42191810
| Colchones o accesorios de cuidado del paciente | 2 | Unidad | COLCHÓN CUNA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS | De acuerdo a cotización del proveedor |
$ 160.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 320.000
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$ 320.000
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42191803
| Pesebres o cunas clínicas o camas pediátricas o accesorios | 2 | Unidad | CUNA CORRAL, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS | De acuerdo a cotización del proveedor |
$ 425.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 850.000
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$ 850.000
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Total Neto
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$ 1.170.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 222.300
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$ 1.392.300
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.