Orden de Compra. Nº3921-1022-CM25 "CONVENIO SAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3921-1022-CM25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2025
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra Valentin Letelier 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación Matta Nº 829, Villarrica
Comuna Villarrica
Impuesto 328940,54
Dirección de Envío de la Factura Matta Nº 829, Villarrica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTISAFE
Razón Social MULTI SAFE SPA
R.U.T. 76.751.057-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTISAFE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR22
PALA DE ASEO VIRUTEX PRO PLÁSTICA MANGO LARGO 90 CM UNIDAD REGIÓN IX6 (1913678) PALA DE ASEO VIRUTEX PRO PLÁSTICA MANGO LARGO 90 CM UNIDAD REGIÓN IX(1913678) PALA DE ASEO VIRUTEX PRO PLÁSTICA MANGO LARGO 90 CM UNIDAD REGIÓN IX ; Región de la Araucanía ; Villarrica; SEGUNDA FAJA AL VOLCAN #800 $ 1.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.666 $ 9.666
0
2239-9-LR22
LÍQUIDO LIMPIAVIDRIOS TREMEX BOTELLA C/PULVERIZADOR 500 CC UNIDAD REGIÓN IX50 (1912437) LÍQUIDO LIMPIAVIDRIOS TREMEX BOTELLA C/PULVERIZADOR 500 CC UNIDAD REGIÓN IX(1912437) LÍQUIDO LIMPIAVIDRIOS TREMEX BOTELLA C/PULVERIZADOR 500 CC UNIDAD REGIÓN IX ; Región de la Araucanía ; Villarrica; SEGUNDA FAJA AL VOLCAN #800 $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.050 $ 68.050
0
2239-9-LR22
TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL PLUS UNA HOJA 200 METROS 2 ROLLOS REGIÓN IX250 (2035622) TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL PLUS UNA HOJA 200 METROS 2 ROLLOS REGIÓN IX(2035622) TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL PLUS UNA HOJA 200 METROS 2 ROLLOS REGIÓN IX ; Región de la Araucanía ; Villarrica; SEGUNDA FAJA AL VOLCAN #800 $ 5.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.426.250 $ 1.426.250
0
2239-9-LR22
BOLSA DE BASURA IMPEKE MEDIANA 70X90 70 L ROLLO X 10 UNIDADES REGIÓN IX100 (1888994) BOLSA DE BASURA IMPEKE MEDIANA 70X90 70 L ROLLO X 10 UNIDADES REGIÓN IX(1888994) BOLSA DE BASURA IMPEKE MEDIANA 70X90 70 L ROLLO X 10 UNIDADES REGIÓN IX ; Región de la Araucanía ; Villarrica; SEGUNDA FAJA AL VOLCAN #800 $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.800 $ 41.800
0
2239-9-LR22
CERA PARA PISOS TREMEX LÍQUIDA BIDÓN 5 L AUTO BRILLO INCOLORA UNIDAD REGIÓN IX10 (1895607) CERA PARA PISOS TREMEX LÍQUIDA BIDÓN 5 L AUTO BRILLO INCOLORA UNIDAD REGIÓN IX(1895607) CERA PARA PISOS TREMEX LÍQUIDA BIDÓN 5 L AUTO BRILLO INCOLORA UNIDAD REGIÓN IX ; Región de la Araucanía ; Villarrica; SEGUNDA FAJA AL VOLCAN #800 $ 7.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.040 $ 73.040
0
2239-9-LR22
TRAPERO REUTILIZABLE VIRUTEX REPUESTO MOPA MICROFIBRA PLANA 45 CM UNIDAD REGIÓN IX20 (1926938) TRAPERO REUTILIZABLE VIRUTEX REPUESTO MOPA MICROFIBRA PLANA 45 CM UNIDAD REGIÓN IX(1926938) TRAPERO REUTILIZABLE VIRUTEX REPUESTO MOPA MICROFIBRA PLANA 45 CM UNIDAD REGIÓN IX ; Región de la Araucanía ; Villarrica; SEGUNDA FAJA AL VOLCAN #800 $ 5.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.460 $ 112.460
Total Neto $ 1.731.266
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 328.941
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.060.207


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.