Orden de Compra. Nº
1005498-8-AG26
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Adquisición de materiales de oficina para bodega CMF
"
Recuerde que el responsable del pago es COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1005498-8-AG26
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales de oficina para bodega CMF
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
Razón Social
COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
R.U.T.
60.810.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 165
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
R.U.T.
60.810.000-8
Dirección de Facturación
Av. Lib. Bernardo O'higgins 1449, piso 2, torre II
Comuna
Santiago
Impuesto
219662,99
Dirección de Envío de la Factura
Av. Lib. Bernardo O'higgins 1449, piso 2, torre II
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IGESCOM 1
Razón Social
COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA
R.U.T.
77.152.668-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
IGESCOM 1
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo
62
Unidad
Post it 76 x 76
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.600
$ 18.600
31201512
Cinta Transparente
5
Unidad
Cinta de embalaje
$ 258,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.290
$ 1.290
44121615
Corcheteras
11
Unidad
Corchetera escritorio
$ 1.545,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.995
$ 16.995
44121804
Borradores
6
Unidad
Borrador pizarra:
$ 239,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.434
$ 1.434
14111531
Libros o cuadernos de registro
85
Unidad
Cuaderno Universitario 100 hojas matemáticas, Portada Lisa
$ 611,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.935
$ 51.935
44121618
Tijeras
6
Unidad
Tijeras medianas
$ 707,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.242
$ 4.242
44121708
Marcadores
29
Unidad
Destacador verde
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.668
$ 2.668
31201512
Cinta Transparente
59
Unidad
Scotch
$ 83,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.897
$ 4.897
14111525
Papel multiuso
172
Unidad
Papel A4 eco reciclado
$ 3.505,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 602.860
$ 602.860
14111525
Papel multiuso
50
Unidad
Papel A4 blanco
$ 3.505,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 175.250
$ 175.250
14111525
Papel multiuso
106
Unidad
Papel carta blanco
$ 2.579,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 273.374
$ 273.374
44121708
Marcadores
28
Unidad
Destacadores amarillo
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.576
$ 2.576
Total Neto
$ 1.156.121
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 219.663
TOTAL OC
$ 1.375.784
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.