Orden de Compra. Nº1005498-8-AG26 "Adquisición de materiales de oficina para bodega CMF"
Recuerde que el responsable del pago es COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1005498-8-AG26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de oficina para bodega CMF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
Razón Social COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
R.U.T. 60.810.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 165
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
R.U.T. 60.810.000-8
Dirección de Facturación Av. Lib. Bernardo O'higgins 1449, piso 2, torre II
Comuna Santiago
Impuesto 219662,99
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernardo O'higgins 1449, piso 2, torre II
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IGESCOM 1
Razón Social COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA
R.U.T. 77.152.668-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IGESCOM 1
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo62UnidadPost it 76 x 76  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
31201512
Cinta Transparente5UnidadCinta de embalaje  $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290
44121615
Corcheteras11UnidadCorchetera escritorio  $ 1.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.995 $ 16.995
44121804
Borradores6UnidadBorrador pizarra:  $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.434 $ 1.434
14111531
Libros o cuadernos de registro85UnidadCuaderno Universitario 100 hojas matemáticas, Portada Lisa  $ 611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.935 $ 51.935
44121618
Tijeras6UnidadTijeras medianas  $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.242 $ 4.242
44121708
Marcadores29UnidadDestacador verde  $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.668 $ 2.668
31201512
Cinta Transparente59UnidadScotch  $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.897 $ 4.897
14111525
Papel multiuso172UnidadPapel A4 eco reciclado  $ 3.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.860 $ 602.860
14111525
Papel multiuso50UnidadPapel A4 blanco  $ 3.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.250 $ 175.250
14111525
Papel multiuso106UnidadPapel carta blanco  $ 2.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.374 $ 273.374
44121708
Marcadores28UnidadDestacadores amarillo  $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.576 $ 2.576
Total Neto $ 1.156.121
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 219.663
TOTAL OC $ 1.375.784


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.