Orden de Compra. Nº2373-200-SE25 "LIC. SOPORTE LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES NP N° 009"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2373-200-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra LIC. SOPORTE LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES NP N° 009
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2373-61-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta N° 2774
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación Av. Recoleta 2774, Recoleta
Comuna Recoleta
Impuesto 1529310
Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta 2774, Recoleta
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GINEBRA MULTISERVICIOS
Razón Social GINEBRA MULTISERVICIOS SPA
R.U.T. 77.432.734-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GINEBRA MULTISERVICIOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101602
Servicios de fiestas en carpas1UnidadDe acuerdo a Decreto Exento N° 2428 de fecha 10 de Diciembre de 2024.Carpa de 1000 M2. $ 3.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.000 $ 3.500.000
90101602
Servicios de fiestas en carpas30UnidadDe acuerdo a Decreto Exento N° 2428 de fecha 10 de Diciembre de 2024.Stand de expositores y feria 2X3 Aluminio. $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000
90101602
Servicios de fiestas en carpas120UnidadDe acuerdo a Decreto Exento N° 2428 de fecha 10 de Diciembre de 2024.Sillas Plegables color negro. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
90101602
Servicios de fiestas en carpas30UnidadDe acuerdo a Decreto Exento N° 2428 de fecha 10 de Diciembre de 2024.Mesas Plegables 1,80X0,75 M $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
90101602
Servicios de fiestas en carpas30UnidadDe acuerdo a Decreto Exento N° 2428 de fecha 10 de Diciembre de 2024.Mantel Rectangular color negro. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
90101602
Servicios de fiestas en carpas30UnidadDe acuerdo a Decreto Exento N° 2428 de fecha 10 de Diciembre de 2024.Puntos de Energía. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
90101602
Servicios de fiestas en carpas6UnidadDe acuerdo a Decreto Exento N° 2428 de fecha 10 de Diciembre de 2024.Estufa Exterior/Interior. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
90101602
Servicios de fiestas en carpas33UnidadDe acuerdo a Decreto Exento N° 2428 de fecha 10 de Diciembre de 2024.Flores Ornamentales de deco de mesa. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
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Servicios de fiestas en carpas1UnidadDe acuerdo a Decreto Exento N° 2428 de fecha 10 de Diciembre de 2024.Generador de 60 KVA. $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
Total Neto $ 8.049.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.529.310
TOTAL OC $ 9.578.310


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.