Orden de Compra. Nº
2373-200-SE25
"
LIC. SOPORTE LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES NP N° 009
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2373-200-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
LIC. SOPORTE LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES NP N° 009
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2373-61-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECRETARIA DE PLANIFICACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T.
69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Recoleta N° 2774
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T.
69.254.800-0
Dirección de Facturación
Av. Recoleta 2774, Recoleta
Comuna
Recoleta
Impuesto
1529310
Dirección de Envío de la Factura
Av. Recoleta 2774, Recoleta
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GINEBRA MULTISERVICIOS
Razón Social
GINEBRA MULTISERVICIOS SPA
R.U.T.
77.432.734-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GINEBRA MULTISERVICIOS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101602
Servicios de fiestas en carpas
1
Unidad
De acuerdo a Decreto Exento N° 2428 de fecha 10 de Diciembre de 2024.
Carpa de 1000 M2.
$ 3.500.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500.000
$ 3.500.000
90101602
Servicios de fiestas en carpas
30
Unidad
De acuerdo a Decreto Exento N° 2428 de fecha 10 de Diciembre de 2024.
Stand de expositores y feria 2X3 Aluminio.
$ 100.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000.000
$ 3.000.000
90101602
Servicios de fiestas en carpas
120
Unidad
De acuerdo a Decreto Exento N° 2428 de fecha 10 de Diciembre de 2024.
Sillas Plegables color negro.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.000
$ 144.000
90101602
Servicios de fiestas en carpas
30
Unidad
De acuerdo a Decreto Exento N° 2428 de fecha 10 de Diciembre de 2024.
Mesas Plegables 1,80X0,75 M
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
90101602
Servicios de fiestas en carpas
30
Unidad
De acuerdo a Decreto Exento N° 2428 de fecha 10 de Diciembre de 2024.
Mantel Rectangular color negro.
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
90101602
Servicios de fiestas en carpas
30
Unidad
De acuerdo a Decreto Exento N° 2428 de fecha 10 de Diciembre de 2024.
Puntos de Energía.
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
90101602
Servicios de fiestas en carpas
6
Unidad
De acuerdo a Decreto Exento N° 2428 de fecha 10 de Diciembre de 2024.
Estufa Exterior/Interior.
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
90101602
Servicios de fiestas en carpas
33
Unidad
De acuerdo a Decreto Exento N° 2428 de fecha 10 de Diciembre de 2024.
Flores Ornamentales de deco de mesa.
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 165.000
$ 165.000
90101602
Servicios de fiestas en carpas
1
Unidad
De acuerdo a Decreto Exento N° 2428 de fecha 10 de Diciembre de 2024.
Generador de 60 KVA.
$ 280.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.000
$ 280.000
Total Neto
$ 8.049.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.529.310
TOTAL OC
$ 9.578.310
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.