Orden de Compra. Nº29-1373-CM26 "Orden de Compra: 29-1373-CM26 DTyS Depto. Pasajes y Fletes Pasajero Hector Pinto O."
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-1373-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 29-1373-CM26 DTyS Depto. Pasajes y Fletes Pasajero Hector Pinto O.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047280287000011807012152208007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna El Bosque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra
Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A.
R.U.T. 89.862.200-2
Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-16-LR23
PASAJE AÉREO NACIONAL1 (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL(2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico $ 226.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.376 $ 226.376
0
2239-16-LR23
SERVICIO POSTVENTA1 (2237551) SERVICIO POSTVENTA(2237551) SERVICIO POSTVENTA ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico $ 21.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.325 $ 21.325
Total Neto $ 247.701
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 247.701


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.