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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2101-2706-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2101-17-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-
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R.U.T. |
61.602.213-k |
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Dirección de Facturación |
Ruta P60R esquina Ruta P520 |
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Comuna |
Cañete
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Impuesto |
7125000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ruta P60R esquina Ruta P520 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
K. y P. Servicios Limitada |
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Razón Social |
K. Y P. SERVICIOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.024.538-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
K. y P. Servicios Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Mes | S021-002
SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A 4 MESES, DESDE EL 01 DE ABRIL DEL 2025 AL 31 DE JULIO DEL 2025.
COD EJEC: ADCA15
SOLICITADO POR: SSGG. REF TEC: JEFE SSGG.
ÍTEM PRES: 22-08-002.
CENTRO DE COSTOS: TRANSPORTE GENERAL.
| S021-002
SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A 4 MESES, DESDE EL 01 DE ABRIL DEL 2025 AL 31 DE JULIO DEL 2025.
COD EJEC: ADCA15
SOLICITADO POR: SSGG. REF TEC: JEFE SSGG.
ÍTEM PRES: 22-08-002.
CENTRO DE COSTOS: TRANSPORTE GENERAL. |
$ 37.500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.500.000
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$ 37.500.000
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Total Neto
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$ 37.500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.125.000
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$ 44.625.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.