Orden de Compra. Nº3661-526-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-403-COT25,COMPRA DE INSUMOS PARA MAESTRANZA MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°267 SEGURIDAD PUBLICA, 14-07-2025. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-526-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-403-COT25,COMPRA DE INSUMOS PARA MAESTRANZA MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°267 SEGURIDAD PUBLICA, 14-07-2025.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 628/2025 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 103531
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Razón Social INVERSIONES DCA LIMITADA
R.U.T. 76.849.352-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102604
Platina de acero5Unidad05 PLATINA DE 30 MM X 3 6MT  $ 11.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.500 $ 56.500
31241501
Lentes4Unidad04 LENTE ANTIPARRA SEGURIDAD CON CUBIERTA ESPONJA  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.600 $ 10.600
46181703
Máscara de soldador2Unidad02 MASCARA DE SEGURIDAD STEELPRO FOTOSENSIBLE OPTECH SIMILAR O EQUIVALENTE  $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400
31162301
Perfiles de montaje5Unidad05 TUBO DE 2" X 2 MM  $ 23.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.900 $ 115.900
31162301
Perfiles de montaje5Unidad05 TUBO DE 2 1/2" X 2 MM  $ 30.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.100 $ 153.100
31162301
Perfiles de montaje5Unidad05 PERFIL ACERO CUADRADO DE 20X20X2  $ 9.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.200 $ 47.200
23171509
Soldadura20Unidad20 DISCO DE CORTE 4 1/2"  $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
23171509
Soldadura20kilogramo20 KG. SOLDADURA 6011 1/8  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
23171509
Soldadura20kilogramo20 KG. SOLDADURA 6011 3/32  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
Total Neto $ 544.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.531
TOTAL OC $ 648.431


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.