Orden de Compra. Nº
3661-526-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-403-COT25,COMPRA DE INSUMOS PARA MAESTRANZA MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°267 SEGURIDAD PUBLICA, 14-07-2025.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3661-526-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-403-COT25,COMPRA DE INSUMOS PARA MAESTRANZA MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°267 SEGURIDAD PUBLICA, 14-07-2025.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 628/2025 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Facturación
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna
San Esteban
Impuesto
103531
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Razón Social
INVERSIONES DCA LIMITADA
R.U.T.
76.849.352-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102604
Platina de acero
5
Unidad
05 PLATINA DE 30 MM X 3 6MT
$ 11.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.500
$ 56.500
31241501
Lentes
4
Unidad
04 LENTE ANTIPARRA SEGURIDAD CON CUBIERTA ESPONJA
$ 2.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.600
$ 10.600
46181703
Máscara de soldador
2
Unidad
02 MASCARA DE SEGURIDAD STEELPRO FOTOSENSIBLE OPTECH SIMILAR O EQUIVALENTE
$ 9.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.400
$ 19.400
31162301
Perfiles de montaje
5
Unidad
05 TUBO DE 2" X 2 MM
$ 23.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.900
$ 115.900
31162301
Perfiles de montaje
5
Unidad
05 TUBO DE 2 1/2" X 2 MM
$ 30.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 153.100
$ 153.100
31162301
Perfiles de montaje
5
Unidad
05 PERFIL ACERO CUADRADO DE 20X20X2
$ 9.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.200
$ 47.200
23171509
Soldadura
20
Unidad
20 DISCO DE CORTE 4 1/2"
$ 310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.200
$ 6.200
23171509
Soldadura
20
kilogramo
20 KG. SOLDADURA 6011 1/8
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.000
$ 68.000
23171509
Soldadura
20
kilogramo
20 KG. SOLDADURA 6011 3/32
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.000
$ 68.000
Total Neto
$ 544.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 103.531
TOTAL OC
$ 648.431
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.