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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
622134-197-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE FILM PARA EMPAVONADO: 622134-146-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
JAL - Estado Mayor General del Ejército |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.979.920-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.979.920-8 |
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Dirección de Facturación |
AV. TUPPER # 1725 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
39520 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. TUPPER # 1725 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-08-2025 |
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Proveedor |
Abel Segundo |
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Razón Social |
ABEL SEGUNDO URRA SALAS
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R.U.T. |
10.562.685-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Abel Segundo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31242202
| Polarizadores | 2 | Unidad | FILM VINILO EMPAVONADO 61X210 | FILM VINILO EMPAVONADO 61X210 |
$ 13.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.000
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$ 26.000
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31242202
| Polarizadores | 2 | Unidad | FILM VINILO EMPAVONADO 31X212 | FILM VINILO EMPAVONADO 31X212 |
$ 13.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.000
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$ 26.000
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31201611
| Adhesivos de láminas | 12 | Unidad | FILM ADHESIVO PARA VIDRIOS, EMPAVONADO 138X210 | FILM ADHESIVO PARA VIDRIOS, EMPAVONADO 138X210 |
$ 13.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 156.000
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$ 156.000
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Total Neto
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$ 208.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.520
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$ 247.520
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.