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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2678-159-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ESTUFAS Y CILINDROS DE GAS PARA ESCUELA SAN FRANCISCO DE ASIS: 2678-129-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
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R.U.T. |
69.080.500-6 |
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Dirección de Facturación |
DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme |
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Comuna |
Mostazal
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Impuesto |
72884 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| entrega | COORDINAR CON MARÍA ISABEL PASTEN, DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SAN FRANCISCO DE ASIS. ANGOSTURA. |
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Proveedor |
COMERCIAL FTF |
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Razón Social |
COMERCIAL FTF SPA
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R.U.T. |
78.078.407-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL FTF |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40101808
| Estufas de la calefacción | 2 | Unidad | ESTUFA A GAS DE 15 KILOS. | |
$ 111.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 223.800
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$ 223.800
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25171710
| Cilindros principales | 2 | Unidad | ADQUISICIÓN DE CILINDROS DE GAS, CON RECARGA DE 15 KILOS. | |
$ 79.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 159.800
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$ 159.800
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Total Neto
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$ 383.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 72.884
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$ 456.484
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.