Orden de Compra. Nº1741-258-AG25 "VASOS TERMICOS Y OTROS - ORGANISMOS COMUNITARIOS N° 57"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1741-258-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra VASOS TERMICOS Y OTROS - ORGANISMOS COMUNITARIOS N° 57
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 606 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418
Comuna San Miguel
Impuesto 72998
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALIBAR
Razón Social COMERCIALIZADORA URSULA ANDREA JELVES TORRES E.I.R.L.
R.U.T. 77.111.944-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALIBAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS TÉRMINOS 240 CC  $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
52151502
Platos desechables domésticos100UnidadPLATOS PLÁSTICOS 13 CMS  $ 57,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
50181905
Galletas dulces o pastelitos100UnidadALFAJOR INDIVIDUAL FRAMBUESA O MANJAR  $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500
60122503
Bandejas o placas de papel100UnidadBANDEJAS KRAFT 10 ONZAS  $ 57,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
24111502
Bolsas de papel100UnidadBOLSAS DE PAPEL KRAFT 1K  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
50221202
Cereales en barra100UnidadCEREAL INDIVIDUAL, TIPO VIVO 30GR  $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.900 $ 32.900
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS PLÁSTICOS 200 CC  $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
50202304
Jugos y néctar envasados100UnidadJUGOS INDIVIDUALES 200 CC   $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos100UnidadGALLETÓN INDIVIDUAL  $ 511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.100 $ 51.100
50221202
Cereales en barra100UnidadBARRA DE CEREAL  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
50181909
Galletas saladas100UnidadGALLETA SALADA INDIVIDUAL, TIPO CLUB SOCIAL  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50202311
Bebidas100UnidadBEBIDA INDIVIDUAL SIN AZÚCAR 200CC, TIPO COCA COLA  $ 522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.200 $ 52.200
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta100UnidadCUP DE FRUTAS INDIVIDUAL  $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta100UnidadCOMPOTAS INDIVIDUALES  $ 431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.100 $ 43.100
Total Neto $ 384.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.998
TOTAL OC $ 457.198


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.