Orden de Compra. Nº
3193-102-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3193-146-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3193-102-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3193-146-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
Razón Social
GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
R.U.T.
61.102.102-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
R.U.T.
61.102.102-K
Dirección de Facturación
ALMIRANTE VILLARROEL N°107
Comuna
Talcahuano
Impuesto
107695,8
Dirección de Envío de la Factura
ALMIRANTE VILLARROEL N°107
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-04-2025
Título
Descripción
FACTURACIÓN
ENVIAR COPIA DE FACTURA AL CORREO:
ISAEZ@DGTM.CL
AT. IGNACIO SÁEZ S.
JEFE DEPTO. LOGISTICO Y SERVICIOS
DESPACHO
ENVIAR A CAPITANÍA DE PUERTO DE CONSTITUCIÓN.
DIRECCIÓN: CALLE KAREN ROCO, N° 75-A, CONSTITUCIÓN, REGIÓN DEL MAULE.
FONO:71-2671307
AT. IGNACIO SÁEZ S.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado Miraflores
Razón Social
MARCELINO ANTONIO ASTUDILLO PARRA
R.U.T.
8.624.743-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Supermercado Miraflores
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
60
Botella
AGUA MINERAL CON GAS 600 ML VITAL O EQUIVALENTE
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
50171832
Aliño de ensaladas
24
Botella
SUCEDANEO JUGO DE LIMON 500 ML
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.360
$ 33.360
50131606
Huevos frescos
3
Caja
HUEVO FRESCO DE PRIMERA x 180 und
$ 50.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.200
$ 151.200
50221202
Cereales en barra
64
Unidad
BARRA DE CEREAL 21 GRS. DIFERENTES SABORES COSTA O EQUIVALENTE.
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.640
$ 16.640
50131701
Leche o productos de mantequilla
40
Unidad
MANTEQUILLA C/SAL 250 GRS
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.000
$ 88.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
12
kilogramo
CHORIZO PARRILLERO (EQUIVALETE SAN JORGE)
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.880
$ 47.880
50171902
Salsa
10
kilogramo
MOSTAZA TRAVERSO O EQUIVALENTE
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
50131609
Mayonesa
20
kilogramo
MAYONESA HELLMAN´S O EQUIVALENTE
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.800
$ 39.800
50101539
Verduras congeladas
24
kilogramo
ARVEJAS CONGELADAS
$ 2.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.360
$ 57.360
50131701
Leche o productos de mantequilla
12
kilogramo
CREMA DE LECHE PARA BATIR Y COCINAR
$ 3.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.680
$ 46.680
50131701
Leche o productos de mantequilla
10
kilogramo
MANJAR TRADICIONAL
MANJAR TRADICIONAL
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
Total Neto
$ 566.820
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 107.696
TOTAL OC
$ 674.516
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
8.624.743-7
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.