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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
369-312-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNA DE SALAMANCA, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO D E 2 0 2 4 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
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R.U.T. |
60.511.043-6 |
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Dirección de Facturación |
ECUADOR 220 |
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Comuna |
Illapel
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Impuesto |
1788235,35 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ECUADOR 220 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JUAN ANTONIO |
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Razón Social |
FYR SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
76.970.989-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JUAN ANTONIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111701
| Arriendo de vehículos de agua | 1 | Unidad no definida | | REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNA DE SALAMANCA, PATENTE DSC YF 86, DURANTE MES DE MAYO 2024 |
$ 4.705.883,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.705.883
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$ 4.705.883
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78111701
| Arriendo de vehículos de agua | 1 | Unidad no definida | | REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNA DE SALAMANCA, PATENTE DC YF 86, DURANTE MES DE JUNIO 2024 |
$ 4.705.883,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.705.883
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$ 4.705.883
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Total Neto
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$ 9.411.765
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.788.235
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$ 11.200.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.