Orden de Compra. Nº578459-232-AG25 "TONNER Y TINTAS CESFAM ISLA DE MAIPO - MEMO 121"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 578459-232-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra TONNER Y TINTAS CESFAM ISLA DE MAIPO - MEMO 121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal Isla de Maipo
Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
R.U.T. 70.937.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
R.U.T. 70.937.200-9
Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 693
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 51074,28
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 693
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Probit
Razón Social PROBIT SPA
R.U.T. 77.386.301-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Probit
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner4UnidadTONER BROTHER TN-1060 NEGRO  $ 25.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.044 $ 101.044
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadCARTUCHO DE TANTA ORIGINAL CANON CL-146 XL COLOR  $ 15.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.404 $ 63.404
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadCARTUCHO DE TINTA ORIGINAL CANON PG-145 XL NEGRO  $ 14.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.044 $ 57.044
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadTINTA EPSON NEGRO T544  $ 6.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.320 $ 27.320
Total Neto $ 248.812
Descuento $ 0
Cargos $ 20.000
IVA  19  % $ 51.074
TOTAL OC $ 319.886


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.