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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
921831-190-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE ELEMENTOS DE ASEO J.INF.TAMB |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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921831-7-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Zona de Bienestar Concepción |
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Razón Social |
Zona de Bienestar Concepción
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R.U.T. |
61.980.700-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Zona de Bienestar Concepción
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R.U.T. |
61.980.700-6 |
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Dirección de Facturación |
GENERAL NOVOA 255 FRENTE AL CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION "JARDIN TAMBORCITO" |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
202398,83 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GENERAL NOVOA 255 FRENTE AL CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION "JARDIN TAMBORCITO" |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COEPSA EXPRESS SpA |
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Razón Social |
COEPSA EXPRESS SPA
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R.U.T. |
77.398.181-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COEPSA EXPRESS SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 1 | Unidad no definida | Según anexo N° 2 del formulario de oferta económica e itemizado de la licitación 921831-7-LE25 | Según presupuesto adjunto en PDF |
$ 1.065.257,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.065.257
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$ 1.065.257
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Total Neto
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$ 1.065.257
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 202.399
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$ 1.267.656
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.