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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5067-1409-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
O C generada por invitación a compra ágil: 5067-1283-COT25, Sol 83039, cc 40 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central, |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
83524 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central, |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INVERSIONES BH SPA |
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Razón Social |
INVERSIONES BH SPA
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R.U.T. |
76.822.246-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INVERSIONES BH SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131612
| Gomas de repuesto | 4 | Unidad | PISO ESTOPEROL 1,50 DE ANCHO X10 MTS DE LARGO
COLOR NEGRO EN 3 A 4 MM DE ESPESOR. | PISO DE GOMA ESTOPEROL
ROLLO 1.50 X 10MT X 3MM NEGRO ALTO TRAFICO |
$ 109.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 439.600
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$ 439.600
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Total Neto
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$ 439.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 83.524
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$ 523.124
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.