Orden de Compra. Nº1483-63-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1483-53-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1483-63-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1483-53-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial El Loa
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA
R.U.T. 60.901.018-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 266 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA
R.U.T. 60.901.018-5
Dirección de Facturación Bañados Espinoza N°1854
Comuna Calama
Impuesto 26714
Dirección de Envío de la Factura Bañados Espinoza N°1854
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mayorista Nacional
Razón Social MAYORISTA NACIONAL SPA
R.U.T. 77.996.481-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mayorista Nacional
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101801
Calculadoras o accesorios3Unidad03 Calculadoras   $ 9.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.720
44121615
Corcheteras4Unidad04 Corcheteras   $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.160 $ 15.160
44121701
Lápiz pasta1Caja01 caja de lapiceras tinta azul   $ 5.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.450 $ 5.450
60121124
Papel kraft100Unidad100 papel Kraft   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
44111905
Pizarras para plumón y accesorios20Unidad20 unidades de plumones de pizarra   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
14121503
Cartulina350Unidad50 cartulinas amarillas 50 cartulinas verdes 50 cartulinas azules 50 cartulinas blancas 50 cartulinas rojas 50 cartulinas negras 50 cartulinas celestes   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500
44122103
Corchetes1Caja 01 caja de corchetes de medida de corcheteras cotizadas  $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770 $ 770
Total Neto $ 140.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.714
TOTAL OC $ 167.314


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.