Orden de Compra. Nº3268-343-AG25 "400 413 GU 054-2025 DA. ADQ. RACIONES LIOFILIZADAS, PROVIENE DESDE: 3268-316-COT25."
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-343-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2025
Nombre de la Orden de Compra 400 413 GU 054-2025 DA. ADQ. RACIONES LIOFILIZADAS, PROVIENE DESDE: 3268-316-COT25.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011507012152201001001 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 988380
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVIVAC INTERNATIONAL
Razón Social SERVIVAC INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 96.971.640-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVIVAC INTERNATIONAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192703
Platos combinados estables sin refrigerar180UnidadALIMENTACIÓN LIOFILIZADA 24 HORAS, QUE INCLUYA DESAYUNO (MERMELADA,CACAO,AZÚCAR,CEREALES), ALMUERZO (CERDO SALSA C/ARROZ,DULCE DE FRUTAS), CENA (PASTA DE CHAMPIÑONES,CHOCOLATE,SOPA INSTANTÀNEA); CAPACIDAD NUTRICIONAL CONTEMPLADA ENTRE 3.712 A 4.100 KILOCALORÍAS,CARACT. DESEADAS: 64 GRAMOS DE PROTEÍNAS,GRASAS SATURADAS MENOR A 52 GRAMOS, HIDRATOS DE CARBONO 610 GRAMOS, AZÙCARES 227 GRAMOS Y SODIO 6,1 GRAMOS APROX.QUE CONSIDERE COMPLEMENTOS COMO PAÑUELOS CUCHARAS Y PASTILLAS PURIFICADORAS DE AGUA.ALIMENTACIÓN LIOFILIZADA 24 HORAS, QUE INCLUYA DESAYUNO (MERMELADA,CACAO,AZÚCAR,CEREALES), ALMUERZO (CERDO SALSA C/ARROZ,DULCE DE FRUTAS), CENA (PASTA DE CHAMPIÑONES,CHOCOLATE,SOPA INSTANTÀNEA); CAPACIDAD NUTRICIONAL CONTEMPLADA ENTRE 3.712 A 4.100 KILOCA $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.202.000 $ 5.202.000
Total Neto $ 5.202.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 988.380
TOTAL OC $ 6.190.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.