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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233623-530-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233623-342-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Licancabur
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R.U.T. |
61.980.920-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Chorrillos nº1631comuna de Calama |
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Comuna |
Calama
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Chorrillos nº1631comuna de Calama |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-09-2025 |
| Facturación | Al momento de facturar: *El proveedor en "referencia" de la factura deberá hacer mención al Número de Orden de Compra *El proveedor en el "detalle" deberá hacer referencia a los Nombres de los Establecimientos y RBD correspondiente *El Proveedor deberá presentar la factura pertinente, vale decir, recepción vía DTE y enviar archivo XML dipresrecepcion@custodium.com *Los datos de facturación de nuestro Servicio son los siguientes: Razón Social: Servicio Local de Educación Pública Licancabur Dirección: Avenida Chorrillos 1631, Local 1, Piso 1 RUT: 61.980.920-3 Giro: Establecimientos de Enseñanza Primaria y Secundaria Comuna: Calama Ciudad: Calama Forma de Pago: Crédito |
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Proveedor |
Yuris |
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Razón Social |
SOCIEDAD YURIS SERVICIOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.717.659-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Yuris |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81141604
| Servicios de transporte | 1 | Unidad | Servicio de transporte para trasladar a 44 personas desde dependencias de la Escuela Kamac Mayu hacia Plaza Héroes de la Concepción, para participar del desfile a realizarse, lo anterior tanto de ida como de vuelta según se detalla a continuación:
Día: miércoles 10/09/2025
Hora de ida: 09:00 hrs.
Hora de regreso: 12:30 hrs.
Lugar de salida: Placilla #4466 (Escuela Kamac Mayu)
Lugar de destino: Plaza Heroes de la Concepción (Av. Granaderos #2240) | Proveedor debe "Aceptar" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme"
Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.co |
$ 160.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 160.000
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$ 160.000
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81141604
| Servicios de transporte | 1 | Unidad | Servicio de transporte para trasladar a 40 personas desde dependencias de la Escuela Emilio Sotomayor hacia Plaza Héroes de la Concepción, para participar del desfile a realizarse, lo anterior tanto de ida como de vuelta según se detalla a continuación:
Día: miércoles 10/09/2025
Hora de ida: 10:30 hrs.
Hora de regreso: Finalizado el evento (12:30 hrs. aprox.)
Lugar de salida: Limón Verde #4073 (Escuela Emilio Sotomayor)
Lugar de destino: Plaza Héroes de la Concepción (Av. Granaderos #2240) | Proveedor debe "Aceptar" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme"
Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.co |
$ 160.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 160.000
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$ 160.000
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81141604
| Servicios de transporte | 1 | Unidad | Servicio de transporte para trasladar a 50 personas desde dependencias de la Escuela John F. Kennedy hacia Plaza Héroes de la Concepción, para participar del desfile a realizarse, lo anterior tanto de ida como de vuelta según se detalla a continuación:
Día: miércoles 10/09/2025
Hora de ida: 10:00 hrs.
Hora de regreso: Finalizado el evento (12:30 hrs. aprox.)
Lugar de salida: Escuela John F. Kennedy (Av. Chorrillos #1391)
Lugar de destino: Plaza Héroes de la Concepción (Av. Granaderos #2240) | Proveedor debe "Aceptar" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme"
Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.co |
$ 240.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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Total Neto
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$ 560.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 560.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.