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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1499-7222-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO RAYOS X PORTÁTIL 02/24 Febrero 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1499-186-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
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R.U.T. |
61.608.402-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
José Manuel Infante 717 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
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R.U.T. |
61.608.402-k |
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Dirección de Facturación |
José Manuel Infante 717 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
810313,33 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Manuel Infante 717 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-04-2025 |
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Proveedor |
AGFA |
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Razón Social |
AGFA GEVAERT LIMITADA
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R.U.T. |
81.163.200-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AGFA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41111808
| Equipo de examen por rayos X | 1 | Global | AR0002 ARRIENDO RAYOS X PORTÁTIL
| ARRIENDO RAYOS X PORTÁTIL
UNIDAD DE OPERACIONES
PREFACTURA N°53
REGULARIZACIÓN PERÍODO: FEBRERO 2025 |
$ 4.264.807,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.264.807
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$ 4.264.807
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Total Neto
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$ 4.264.807
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 810.313
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$ 5.075.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.