|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2268-198-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2268-153-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
|
|
R.U.T. |
61.608.700-2 |
|
Dirección de Facturación |
San Eugenio N° 40 |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
19159,79 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Eugenio N° 40 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
1- NOVOFARMA SERVICE S.A. |
|
Razón Social |
NOVOFARMA SERVICE S A
|
|
R.U.T. |
96.945.670-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
1- NOVOFARMA SERVICE S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41113002
| Análisis de quimi-luminiscencia o bioluminiscencia | 1 | Unidad no definida |
Servicio de Análisis estándar NIFEDIPINO 10 MG CAJ 40 CM D.S 03/2010 | NOVOFARMA |
$ 100.841,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 100.841
|
$ 100.841
|
|
|
Total Neto
|
$ 100.841
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.160
|
|
$ 120.001
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.