Orden de Compra. Nº1057473-249-AG25 "Compra y Servicio de Provisión y Distribución de Gravilla Chancada para Bases SAMU Metropolitano"
Recuerde que el responsable del pago es SAMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057473-249-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra y Servicio de Provisión y Distribución de Gravilla Chancada para Bases SAMU Metropolitano
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SAMU
R.U.T. 61.999.030-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SAMU
R.U.T. 61.999.030-7
Dirección de Facturación Nueva Bueras 176, Santiago.
Comuna Santiago
Impuesto 378078,72
Dirección de Envío de la Factura Nueva Bueras 176, Santiago.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IPM SPA
Razón Social IMPORTACIONES DE INSUMOS PARA LA MINERÍA SPA
R.U.T. 77.612.167-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IPM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101606
Esparcidoras de gravilla1Globaladquisición, despacho y distribución de gravilla para mejorar las superficies de los estacionamientos de las siguientes bases SAMU: • Base Quinta Normal: Dr. Lorenzo Urcaray #4347, Quinta Normal • Base Independencia: Domingo Santa María N°1207, Independencia El proveedor deberá proveer un total de 60 metros cúbicos de gravilla, con la siguiente distribución: • 35 m³ para la base de Quinta Normal • 25 m³ para la base de Independencia adquisición, despacho y distribución de gravilla para mejorar las superficies de los estacionamientos de las siguientes bases SAMU: • Base Quinta Normal: Dr. Lorenzo Urcaray #4347, Quinta Normal • Base Independencia: Domingo Santa María N°1207, Independen $ 1.989.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.989.888 $ 1.989.888
Total Neto $ 1.989.888
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 378.079
TOTAL OC $ 2.367.967


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.