Orden de Compra. Nº4196-437-SE24 "MANTENCION VEHÍCULOS DAEM."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4196-437-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHÍCULOS DAEM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4196-15-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado faep del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Facturación QUICAVI RURAL S/N
Comuna Quemchi
Impuesto 978880
Dirección de Envío de la Factura QUICAVI RURAL S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MECANICA Y ELECTRICIDAD HP
Razón Social HÉCTOR HERNÁN PÉREZ FRÍAS
R.U.T. 11.692.018-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MECANICA Y ELECTRICIDAD HP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101504
Motores diesel1Unidad no definidaSEGÚN ORDEN DE TRABAJO N 59 DEL 25-10-2024, BUS MERCEDES BENZ, AÑO 2018, ESCUELA MONTEMAR.REPUESTOS Y MANO DE OBRA $ 430.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000
26101504
Motores diesel1Unidad no definidaSEGÚN ORDEN DE TRABAJO N 56 DEL 25-10-2024, BUS VOLARE W8, ESCUELA RURAL LLIUCO.REPUESTOS Y MANO OBRA $ 405.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000
26101504
Motores diesel1Unidad no definidaSEGÚN ORDEN DE TRABAJO N 52, 53 Y 57 DEL 25-10-2024, MINI-BUS ESCUELA AQUELARRE.REPUESTOS Y MANO OBRA $ 4.317.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.317.000 $ 4.317.000
Total Neto $ 5.152.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 978.880
TOTAL OC $ 6.130.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.