Orden de Compra. Nº1057536-2404-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057536-82-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057536-2404-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057536-82-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví
Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3053
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Facturación SEMINARIO S/N EX HOSPITAL DE PUERTO MONTT, BODEGA SSDR
Comuna Puerto Montt
Impuesto 159672,2
Dirección de Envío de la Factura SEMINARIO S/N EX HOSPITAL DE PUERTO MONTT, BODEGA SSDR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chilexpress S.A.
Razón Social CHILEXPRESS S.A.
R.U.T. 96.756.430-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Chilexpress S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78121501
Transporte en contenedores1Unidad no definidaSERVICIOS EJECUTADOS POR EL MES DE ABRIL AÑO 2025 POR TRASLADO DE HEMOCOMPONENTES, PLASMAS Y ENCOMIENDAS DEL CENTRO DE SANGRE AUSTRAL. PREFACTURA 0134671168  $ 840.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.380 $ 840.380
Total Neto $ 840.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.672
TOTAL OC $ 1.000.052


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.