Orden de Compra. Nº2324-283-CM26 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA BODEGA ABASTECIMIENTO INTERNO/ DAF- DPTO. ADMINISTRACION DE BIENES. Orden de Compra: 2324-283-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-283-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA BODEGA ABASTECIMIENTO INTERNO/ DAF- DPTO. ADMINISTRACION DE BIENES. Orden de Compra: 2324-283-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1463478,8
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
CLORO GEL EXCELL 2,3% 900 ML D-1556/22 REGIÓN X200 (4547970) CLORO GEL EXCELL 2,3% 900 ML D-1556/22 REGIÓN X(4547970) CLORO GEL EXCELL 2,3% 900 ML D-1556/22 REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; SAN FELIPE 80 BODEGA SUBTERRÁNEO $ 1.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.000 $ 221.000
0
2239-8-LR25
PAPEL HIGIENICO TORK HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 600 M REGIÓN X384 (4619315) PAPEL HIGIENICO TORK HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 600 M REGIÓN X(4619315) PAPEL HIGIENICO TORK HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 600 M REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; SAN FELIPE 80 BODEGA SUBTERRÁNEO $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.296.000 $ 7.296.000
0
2239-8-LR25
LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS VIRUTEX BOTELLA C/PULVERIZADOR 500 CC REGIÓN X120 (4599118) LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS VIRUTEX BOTELLA C/PULVERIZADOR 500 CC REGIÓN X(4599118) LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS VIRUTEX BOTELLA C/PULVERIZADOR 500 CC REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; SAN FELIPE 80 BODEGA SUBTERRÁNEO $ 1.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.520 $ 185.520
Total Neto $ 7.702.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.463.479
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 9.165.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.