|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4703-149-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4703-205-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
|
|
R.U.T. |
69.073.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Libertadores Nº 277 |
|
Comuna |
El Monte
|
|
Impuesto |
541500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertadores Nº 277 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
18-06-2025 |
|
|
|
Proveedor |
CAMBAR S.A |
|
Razón Social |
FABRICACION COMERCIALIZACION SERVICIOS Y PRODUCCION DE EVENTOS CAMBAR
|
|
R.U.T. |
76.195.705-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CAMBAR S.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30221001
| Carpas | 1 | Unidad | PROVISION E INSTALACION DE DOMO 6M DE DIAMETRO, "PROYECTO TEANIDO" PARA COLEGIO EL REMANSO, UBICADO EN CAMINO LA PUNTILLA KM 5, COMUNA EL MONTE, EL DESPACHO DEBE SER AL ESTABLECIMIENTO, REVISAR EE.TT EN ADJUNTOS (ADJUNTAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO OFRECIDO) | |
$ 2.850.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.850.000
|
$ 2.850.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.850.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 541.500
|
|
$ 3.391.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.