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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1664-65-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MUEBLE AEREO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.271-7 |
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Dirección de Facturación |
San José 301 |
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Comuna |
Fresia
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Impuesto |
60800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San José 301 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SALAMANCA PROVEEDORES |
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Razón Social |
RICARDO ANDRÉS SALAMANCA ARIAS
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R.U.T. |
16.343.816-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SALAMANCA PROVEEDORES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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56111703
| Mueble de almacenaje no modular | 2 | Unidad | MUEBLE AEREO PARA ALMACENAMIENTO DE INSUMOS DENTALES EN MEDIDAS, ANCHO 140 CM, ALTO 60 CM, FONDO 30 CM, 3 CUERPOS, 3 PUERTAS CON MANILLAS Y BISAGRAS RECTAS CIERRE SUAVE, 3 REPISAS INTERIORES, TODO EN MELAMINA BLANCA DE 15mm (SE ADJUNTA IMAGEN DE REFERENCIA). | |
$ 160.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 320.000
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$ 320.000
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Total Neto
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$ 320.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.800
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$ 380.800
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.