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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2453-545-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PM N°567 OC N°568 PROGRAMA SOMOS BARRIO (CATERING PARA 200 PERSONAS, EL DIA 30 DE MAYO) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
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R.U.T. |
69.071.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
253378,49 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Andrea Carolina |
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Razón Social |
ANDREA CAROLINA VIDAL MATUS
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R.U.T. |
16.175.345-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Andrea Carolina |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | SERVICIO CATERING PROGRAMA SOMOS BARRIO SEGURIDAD PUBLICA. ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN ARCHIVO ADJUNTO | |
$ 1.333.571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.333.571
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$ 1.333.571
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Total Neto
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$ 1.333.571
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 253.378
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$ 1.586.949
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.