Orden de Compra. Nº3483-124-AG25 "FP ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN PARA TALLER DE II.OO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3483-124-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra FP ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN PARA TALLER DE II.OO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PRODUCTOS NO CONCUERDAN CON OC
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.830-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 326964 del sistema SIGLE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.830-4
Dirección de Facturación Oscar Quina 1333
Comuna Arica
Impuesto 80029,71
Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121547
Soportes o zócalos de relés12UnidadZOCA MDF CON FILM NOGAL 2400MM  $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.828 $ 99.828
31162301
Perfiles de montaje4UnidadPERFIL TAPAJUNTA ALUMINIO BRONCE 9520MM  $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.496 $ 23.496
31161506
Tornillos roscalata2UnidadROSCALATA TARUGO BRONCE BLIST 20UNDROSCALATA TARUGO BRONCE BLIST 20UND $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
13111308
Espuma del poliestireno2UnidadESPUMA NIVELADORA POLIETILENO ACUST 25 M2  $ 15.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.236 $ 30.236
30191603
Piso del andamiaje19UnidadPISO VINILICO ROBLE 15MM 2.97 M2  $ 12.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.553 $ 231.553
31371206
Concreto refractario Sic1UnidadCOPA DIAMANTADA CONCRETO 115X22.23 DOBLESEGM  $ 21.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.819 $ 21.819
22101502
Niveladoras1UnidadNIVELADOR DE PISO RIGIDO 25KGNIVELADOR DE PISO RIGIDO 25KG $ 9.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.403 $ 9.403
Total Neto $ 421.209
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.030
TOTAL OC $ 501.239


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.