|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2656-1629-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2656-1523-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOME
|
|
R.U.T. |
69.150.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOME
|
|
R.U.T. |
69.150.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 |
|
Comuna |
Tomé
|
|
Impuesto |
217563,3 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PROMAC |
|
Razón Social |
COMERCIAL PROMAC LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.750.890-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PROMAC |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211508
| Pinturas acrílicas | 1 | Kit | MATERIALES MANTENCIÓN BORDE COSTERO- D.TURISMO SEGÚN FICHA DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN ADJUNTA, DEBE POSTULAR POR LA TOTALIDAD.
| MATERIALES MANTENCIÓN BORDE COSTERO- D.TURISMO |
$ 1.145.070,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.145.070
|
$ 1.145.070
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.145.070
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 217.563
|
|
$ 1.362.633
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.